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生态环境局入河排污口监测投标方案.docx

DOCX   116页   下载359   2025-12-29   浏览1   收藏47   点赞876   评分-   52679字   15.00
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生态环境局入河排污口监测 投标方案 目 录 第一章 针对本项目制定的整体实施方案 4 第一节 项目实施方案 4 一、 项目组织与技术保障体系建设 4 二、 现场监测工作实施方案 8 三、 实验室分析与质量控制方案 11 四、 成果输出与信息上报管理 15 第二节 监测实施计划 19 一、 监测点位布设与动态管理计划 19 二、 样品采集与感官记录执行计划 22 三、 样品实验分析与质量控制计划 26 四、 数据处理与成果交付执行计划 29 第三节 质控方案 33 一、 全面质量控制体系构建 33 二、 采样阶段质量控制细化措施 36 三、 实验分析阶段质量控制措施 39 四、 成果数据与报告质量控制规范 42 第四节 样品分析的时效性保证措施 46 一、 样品采集与交接阶段时效性保障 46 二、 实验分析阶段时效性保障 49 第五节 对监测数据的有效性审核 52 一、 数据源头控制与结构化采集审核机制 52 二、 实验分析阶段有效性审核机制 55 第六节 工作重叠时的处理处置办法 58 一、 建立统一调度机制,保障多任务有序运行 58 二、 应对突发任务冲击,确保核心任务稳定运行 62 三、 优化样品管理与实验室资源调配,提升重叠处理弹性 64 四、 加强外部沟通与过程可视化,提升协调处理透明度 67 第七节 应急预案 70 一、 突发环境风险事件的应急预案 70 二、 关键节点数据异常或无法上传的应急处置预案 73 三、 人力资源调配与应急支援机制 75 四、 外部协同与属地联动的应急配合机制 78 第八节 现场监测车辆及人员、设备等的配置 82 一、 现场监测车辆的合理配置与调度机制 82 二、 现场监测技术人员的配置与岗位职责划分 85 三、 现场仪器设备的标准化配置 88 四、 保障配置持续高效运行的组织机制 92 第九节 保证、服务质量承诺 96 一、 全流程质量管控体系承诺 96 二、 高标准服务响应与保障能力承诺 99 第二章 监测服务进度安排 103 第一节 全年月度监测任务总体规划与安排原则 103 第二节 具体月度执行流程安排与组织实施保障 107 第三节 监测异常情况的进度调整与应急补位机制 110 第四节 进度安排持续优化与动态管理体系建设 114 第一章 针对本项目制定的整体实施方案 项目实施方案 项目组织与技术保障体系建设 为高质量完成xx市生态环境局入河排污口监测项目,全面落实“治汾先治污”战略部署,本公司将从组织体系建设、技术保障体系搭建、人员与设备配备、项目运行管理四个方面,构建系统完善、科学严谨的实施保障体系。 (1)组织体系建设 1)设立项目管理办公室 本项目成立由公司总经理直接领导的“xx市入河排污口监测项目管理办公室”,设项目负责人1名,副负责人2名,分别负责技术统筹和质量控制。项目办公室下设现场监测组、实验室分析组、质量控制组、资料整编组、后勤保障组五个工作小组,形成横向协作、纵向统筹的管理网络。各小组职责明确,分工细化,确保项目高效有序推进。 2)明确人员岗位职责 我们将根据项目需求配备专职技术人员不少于8人,涵盖采样、分析、质控、数据处理等环节。具体岗位设置如下:项目负责人(1人,全面统筹项目工作)、技术负责人(1人,负责技术方法与数据审校)、采样负责人及人员(不少于3人)、实验室分析人员(不少于3人)、质控负责人及辅助人员(2人)、资料整编及图像管理人员(2人)。每位员工将签订岗位责任书,确保职责明确、绩效可量化。 3)人员资质与培训保障 所有项目人员均具备环境类或相关专业大专及以上学历,且具备相关技术资质和实际操作经验。上岗前将统一接受项目培训,包括监测技术规范、质量控制要求、仪器操作标准、安全防护要求、资料拍摄要求等内容,确保人员技术能力满足项目高标准要求。 4)现场应急组织体系建设 为应对现场突发情况(如气候突变、设备故障、样品异常等),建立健全现场应急响应机制,制定突发事件处理流程,包括人员协调、物资调配、数据恢复等内容,设专人负责值守与协调,确保项目进程不受影响。 (2)技术支撑保障 1)依托标准化监测技术流程 严格按照《污水监测技术规范》(HJ91.1-xx)和《环境水质监测质量保证手册》执行各项监测流程,确保每一环节都符合法定标准与行业规范。各指标检测方法明确,流程可追溯,操作规范统一。 2)搭建专用数据管理平台 开发内部数据采集与管理系统,实现从样品编码、采样时间、地点、照片记录、实验分析、质控信息到最终报告输出的全流程信息化管理,确保数据准确、完整、可追溯,并可按xx省生态环境厅要求快速汇总导出。 3)引入智能化设备系统 现场采样及监测使用高精度多参数水质分析仪、便携式流量计、色嗅味感观记录模组等智能设备;实验室配备COD、氨氮、总磷自动消解分析仪等主流仪器,所有设备均通过计量检定合格,并在有效期内。设备统一编号管理,设立使用登记与维护制度。 4)设置质量控制节点系统 设立项目流程中5个质控节点:采样前质控、现场采样质控、样品保存质控、实验分析质控、结果汇总质控。每一环节均由质控组专人负责审核与记录,并形成质量审查反馈机制,确保全过程质量稳定可靠。 (3)资源与设备配置 1)采样车辆与运输工具保障 根据项目工作安排,我司配备自有车辆4辆以上,均为符合环保监测要求的专用车辆,具备良好载样条件,配备冷藏箱、采样器械、GPS记录仪等装置。如部分车辆需租赁,将提供合法租赁合同及车况证明材料,确保运输安全稳定。 2)实验室环境与仪器设施保障 实验室建设符合国家环保实验室相关标准,设有独立分析区、样品前处理区、洗消区、数据分析区等功能分区,布局合理、通风良好、防污染防交叉。所用仪器均为主流环保监测品牌产品,经质检部门检定,具备自动化水平高、检测效率快、精度高等优点。 3)样品保存与运输体系 设置样品专用冷藏储存系统(4℃以下),使用编码标签统一管理样品,确保从采样到实验全程无污染、无泄漏、无混淆。采用冷藏运输箱配合蓝冰或冰袋运输,运输全过程拍照记录,确保样品到达实验室时依然处于受控状态。 4)图像记录与数据存证装置配备 现场配备高像素拍照设备(支持添加EXIF信息如时间、GPS、天气、海拔、备注等),用于记录采样点位置、过程、环境状态等内容;每个样品编号与照片编号一一对应,实现数据影像一体化存档。同时录制现场操作视频,为项目评估与后期审计提供详实依据。 (4)运行与协调机制 1)工作任务周计划机制 项目实施周期内,每周召开例会,审阅本周采样任务、分析进度、质控情况与问题反馈,拟定下周监测任务安排,确保工作任务计划性强、执行力高。项目负责人亲自审核周计划与进度表。 2)与甲方沟通协调制度 设立对接甲方的专职联络员,保持每周或每次采样后沟通反馈一次,通报监测进展、现场情况、存在问题及建议。重大事项第一时间上报甲方协调解决,确保项目信息公开透明。 3)阶段性质量评估制度 每月进行一次内部质量评估,涵盖采样代表性、分析准确度、平行样误差、质控记录完整性、拍照资料完备性等内容。评估报告经项目负责人签字后报备甲方,并据此优化后续工作方法。 4)全过程资料归档制度 采样记录表、现场照片、实验分析数据、质控结果、评估报告等所有原始资料均分类编号归档,电子版与纸质版同步保存,确保可溯源、可查证、可核实。年度末整理完整资料包供甲方审阅留存。 现场监测工作实施方案 现场监测是本项目的核心环节,我方将依照监测技术规范与实际需求,针对407个入河排污口逐一实施流量与水质监测,并记录现场感观信息。具体从监测方法、采样规范、样品保存、图像资料采集四方面详述如下。 (1)流量与水质现场监测 1)现场流量测量方法灵活匹配 优先采用《污水监测技术规范》中推荐的流速面积法,使用便携式流量计现场测定流速与断面面积;如排污口结构不具备条件,可改用容积法(量桶计时)、浮标法(表面流速测算)、情景分析法(结合历史数据与排污频率)等方法估算。每次测量现场详细记录计算过程与选用方法依据。 2)水质三项指标采样规范 按照技术规范分别采集CODCr、氨氮、总磷样品各1瓶,均为代表性混合样(跨时间采样或多点合并样)。使用高强度玻璃瓶或聚乙烯瓶采样,瓶身贴条形码标签,采样时间、编号、点位、人员签名一一标注,确保全流程记录无遗漏。 3)采样现场条件记录 采样时记录水体颜色、透明度、气味等感观描述,采样人员通过标准化感观术语填写表格,如“偏黄、浑浊、有臭味”等,作为水质评估的定性补充依据。 4)非排污状态的处理方式 若现场排污口未见明显出水,应拍摄排污口状态照片(包括水面、岸边、周边环境),并将GPS定位信息与时间标注上传,作为“无排污”记录归档,并同步向甲方反馈确认情况。 (2)采样现场质量控制 1)全程序空白样控制交叉污染 每批次采样设1瓶全程序空白样(使用纯净水经同等采样、运输、分析流程),用于检测采样全过程是否存在污染,空白样必须无异常结果方为该批样品合格。 2)平行样提升数据可靠性 按批次采样量的10%比例选取点位重复采样,采集平行样用于分析相对偏差。平行样结果与原样进行比对计算差异,作为分析精密度的核心评价指标。 3)现场数据复核与双人签字 采样完成后现场由两人以上进行采样单数据复核,包括样品编号、水样性质、采样时间、照片编号等关键内容,采样人员与质量控制人员均需签字确认。 4)异常情况即时记录上报 如现场发现疑似污染事故、水样呈极端异常特征、采样中断等突发情况,立即启动应急记录机制,拍照记录并填写异常情况登记表,由项目组紧急上报甲方。 (3)样品保存与实验室转运 1)样品保存符合技术要求 每类指标采用不同保存方式,CODCr样品加硫酸抑制生化反应,氨氮样冷藏保存,总磷样加入硫酸保存;所有样品控制在4℃以下,并在采样后6小时内送达实验室。 2)冷链运输保障样品稳定性 样品置于配有温控功能的冷藏箱运输,运输过程记录箱内温度、时间与外部环境变化,如中途需过夜运输,则安排专人值守并保障冷链持续不中断。 3)交接记录制度完整严谨 实验室接收样品时,填写交接登记表,记录样品编号、数量、接收人、接收时间、样品状态、是否封样完整等信息,交接双方签字确认,避免责任推诿与样品遗失。 4)样品异常处理制度 若接收样品存在破损、混淆、污染或超时等情况,实验室可拒收并记录异常情况,反馈项目质量控制小组处理,并判断是否重新采样,确保最终数据有效性。 (4)图像资料收集与管理 1)标准化拍照规范执行 现场采样必须完成“取样点位置+取样过程+周边环境”3张基本照片,特殊情况(如黑臭水体、垃圾、油污)需补拍说明性照片。所有照片需开启拍照设备的水印功能,自动记录经纬度、时间、地址、天气、备注等信息。 2)照片与样品一一对应归档 每张照片命名以样品编号+点位编号+时间组成,例如:TYPUK-001-20250526-1.jpg,便于系统自动匹配。照片和样品编号同步录入数据管理系统,形成监测任务的完整影像证据链。 3)异常环境隐患图像留存 排污口周边存在明显环境风险的情况,如非法排污、垃圾堆积、漂浮物密集、水体异色异味等,必须拍照或录像留证,并配文档说明提交至甲方,建议列入后续整治重点。 4)视频资料与文本同步归档 如条件允许,选取关键点位进行采样过程录像,时长30秒以上,记录完整流程。所有视频资料分类打包,每季度形成影像盘,连同文本资料一同提交甲方归档。 实验室分析与质量控制方案 实验室分析是确保数据科学、准确、可比性的核心环节。我方将依据国家与地方相关技术规范,从实验室分析流程、质控体系、分析精度控制、原始资料归档四方面,全面保障分析数据的准确性、权威性和溯源性。 (1)样品分析操作流程 1)样品接收与编号流程统一 实验室接样后第一时间完成样品编号确认,对照现场采样单与照片信息,核对样品瓶标签,统一录入实验室信息系统(LIMS)中,并粘贴条形码标签进行流转标识。样品接收过程中进行外观检查并记录样品状态,如有异常(如混浊、分层、瓶盖松动等)需立即启动异常处理流程。 2)分析前处理流程规范 根据水质指标种类分别进行前处理。CODCr采用重铬酸钾消解法,氨氮使用纳氏试剂分光光度法,总磷采用钼酸铵分光光度法。所有前处理流程均依照《HJ/T 399-2007》等国家标准实施,确保操作一致性,降低人为误差影响。 3)样品测试全程监控与记录 每一项指标测试过程均由分析员填写完整实验记录表,记录分析时间、操作人员、仪器编号、样品批次、试剂批号等关键参数。测试仪器配套电子记录系统,将每一数据同步存档,便于后续核查与数据追踪。 4)结果初审与复核机制健全 分析人员完成测试后,必须经由质控负责人进行数据初审,对比标准物质结果、平行样数据、回收率等质控点,评估本批次分析数据质量。异常样品须启动复测机制,必要时重新采集。数据复核后方可进入统计与报告编制流程。 (2)实验室质量控制体系 1)实验室人员资质审核与岗前培训 实验分析人员均需持有相关技术资格证书,具备三年以上水质监测经验。上岗前开展岗位技能再培训,包括检测方法操作流程、仪器使用、质控样制备、结果判断、应急处理等,确保操作规范统一。 2)平行样设定与误差控制 每批次分析任务中,随机抽取10%以上样品设置实验室平行样,双样品同时检测,用于计算相对偏差。相对偏差大于10%将触发异常预警,复核样品与试剂状态,确保测试重复性合格。 3)标准样与加标回收控制准确度 设定标准样与加标回收样,使用国家认证标准物质,对照实际测定值计算回收率。CODCr控制在90%-110%、氨氮与总磷在85%-115%范围内,作为实验准确度的关键判断依据。 4)仪器校准与试剂有效期管理 所有仪器每月进行一次性能验证与必要校准,仪器状态实时监控;使用试剂均需有检验报告及有效期管理台账,过期试剂严禁使用。每日分析前进行空白样测试,确保零点无误差。 (3)分析精度与数据可靠性管理 1)分析流程双人交叉复核制度 每一批次样品分析后,由分析人员与质控负责人分别计算数据,并进行交叉比对。重点对高值异常结果进行逐一复核,查明产生原因,必要时启动重新分析或重采样机制。 2)分析仪器运行状态监控体系 仪器运行均采用数据自动记录系统,设置超限报警机制,当数值偏离设定阈值即报警并停止采样,确保异常结果可实时干预。所有仪器数据接入实验室中心服务器,自动生成日志备查。 3)流程追溯与责任定位机制 所有实验记录均留有操作者签名与质控人签名,资料完整、时间明确。若出现结果争议,可迅速追溯至采样编号、分析记录、质控结果、图像资料,实现责任定位与快速响应。 4)按项目批次进行质量审查与评估 每月末进行项目批次数据质量评估,对该批次所有数据进行完整复核、平行样评估、加标回收统计、仪器状态检查,形成《项目监测质量评估报告》报甲方参考,作为项目后期优化与监督依据。 (4)实验数据存档与资料归集 1)原始记录纸质与电子双备份 每项分析结果均填写纸质《实验原始记录表》,由分析人员签字确认,同时扫描上传至LIMS系统保存为PDF档。原始纸质档案按月分类保存至资料室,保留不少于三年以备查验。 2)实验过程影像资料整理归档 每次重要样品分析过程拍照记录,包括样品编号、操作步骤、仪器显示界面等;重大污染样品或疑似样品分析过程进行录像记录,用作报告展示与数据佐证材料。 3)资料统一编号与条形码溯源 全部数据与资料统一采用项目编号+样品编号+分析时间的命名规则,条形码绑定样品与分析过程信息,实现“一样一码一档案”,提升后期管理与查验效率。 4)质控资料编制专项台账 项目组专人负责编制《质控记录台账》,涵盖每批次空白样、平行样、加标样、标准样等各类质控数据,形成专项质量控制评估报告,供甲方年度审计使用。 成果输出与信息上报管理 成果输出和信息报送是本项目面向管理决策层的直接服务形式,我方将确保成果资料的及时性、完整性、权威性和规范性,为甲方和相关环保主管部门提供可靠的决策依据。 (1)监测报告编制机制 1)报告内容结构标准化编制 每月编制《入河排污口监测工作报告》1份,内容涵盖:监测工作概况、监测点位信息、流量与水质分析结果、质量控制情况、图像资料展示、数据分析与建议等部分,格式统一、条理清晰,图文结合,便于管理审阅与政策应用。 2)分项成果专题化归类 对于排放量大、水质恶化明显、环境风险突出的排污口,编制专项分析报告,突出其典型性和整治建议,辅助甲方精准整治。例如“××排污口污染特征分析专题”、“××流域污染源特征报告”等。 3)专家复核审查流程完善 每份报告由项目技术负责人审核后,交由公司专家组进行复核评估,提出修改建议,确保报告内容科学、结论可靠、表达规范,最终由项目负责人签章报送甲方。 4)报告版本管理与资料提交 报告采用PDF格式与Word版本双份提交,纸质报告加盖公司公章,封面附二维码链接至项目云盘资料页面,便于甲方在线查阅与转发使用。资料装订整齐,附采样记录与质控数据。 (2)数据整理与上报工作 1)数据格式统一处理规范 所有监测数据整理为Excel格式,采用xx省生态环境厅指定模板格式,字段统一、编码准确、单位标准,确保系统兼容性与审阅便利性。每个样品编号、监测时间、排放口位置等均精确填列。 2)建立数据审核与纠错机制 整理数据后由专职数据员与质量控制人员联合复核,重点核查数值异常点、缺项字段、样品编号重复、超标数据逻辑合理性,确保零差错上报。每月进行一次数据整理小结并归档。 3)配套影像资料批次整理上传 将采样、分析、监测现场相关照片视频按月打包归档,按时间与点位命名,上传至内部资料云盘并同步复制至甲方指定存储路径。影像数据附文字说明,便于图文对照管理使用。 4)按时提交至甲方并回执确认 每月月底前,将当月监测数据及报告提交至甲方,包括:纸质盖章报告1份、电子数据(Excel格式)、图像资料压缩包(含照片与视频)、样品编号清单、质控台账等,确保一次性报送完整无误。 (3)成果信息归集与统计分析 1)建立污染口数据数据库 建立基于本项目数据的xx市排污口数据库,包括点位基础信息、排污特征、水质等级、流量估算、历史变化趋势等,为甲方后续综合整治建模、政策制定与目标考核提供基础数据支撑。 2)数据年度汇总与趋势分析 年底形成《xx市入河排污口年度监测报告》,从全市视角总结全年407个排污口污染物排放总量、水质等级比例、月度变化趋势、异常点位通报等内容,提出分区域、分等级整治建议。 3)典型案例提炼支撑整治决策 遴选部分典型排污口案例(如水质恶化快速、整治成效显著、来源复杂等),编制案例分析专题,为政府开展排污许可清理、重点源管控、水质达标区创建等工作提供定向支撑。 4)支持政策制定的数据依据 基于项目数据,按污染物排放负荷大小、水质类别偏差程度、影响范围大小等指标,构建入河排污口分类管控模型,为xx市精准管控、建立“一口一策”治理方案提供量化依据。 (4)后续服务与跟踪支持机制 1)提供污染源识别技术支持 在发现异常排污或重点污染源后,可配合甲方开展深入追踪调查,借助GIS定位、水动力学模型、样品回溯等技术手段,辅助识别污染来源,提升整治精准性。 2)参与生态补偿与考核核算支持 协助甲方开展流域生态补偿相关数据支持工作,包括污染物减排测算、水质变化贡献评估、考核指标落实分析等,提升项目在生态治理领域的综合价值。 3)定期开展业务培训与汇报交流 每季度组织1次业务培训或数据汇报会,向甲方介绍监测数据趋势、技术方法更新、整治建议演示等,形成技术共享、共研共促的工作氛围。 4)项目档案管理延续支持 项目结束后仍提供3年内资料调阅、数据修复、报告复刻等支持服务,确保项目资料完整可用,档案管理规范统一,为后续生态治理奠定数据基础。 监测实施计划 监测点位布设与动态管理计划 xx 市入河排污口数量多、分布广,涵盖多个流域与行政区。为确保监测工作全覆盖、科学化、分级管理、突出重点,我方从点位布设策略、分类分级实施、动态调整机制与现场勘查保障四个层面,系统开展监测点位精细化管理,切实支撑水污染防治目标达成。 (1)排污口点位总体布设策略 1 )全面覆盖,逐口布控不遗漏 我方将依据甲方提供的全市407个入河排污口基础数据库,结合历年监测成果、生态环境厅数据平台以及卫星遥感影像,对所有排污口位置进行实地核实与GPS复核,确保实际布点准确、全面、无遗漏。对已废弃、迁移、合并或新增的排污口,建立对照台账并报甲方确认修订。 2 )因地制宜,适应流域差异化管理 不同流域因地形地貌、来水特征、排污密度各异,我方将按流域特性划分片区管理,制定差异化布点策略。在重点入河区段如城市建成区汇入口、工业园区周边、城乡结合带等区域,适度密化点位,确保对重点区域的覆盖。 3 )与管理目标对接,强化重点口布控 对 xx 年度水质劣Ⅴ类口、连续超标频发口、群众投诉集中口、黑臭水体连通口等设为优先布控对象,优先安排首轮采样与高频复测,构建“重点—普查—核查”三级点位布设体系,科学匹配监测资源。 4 )图层可视化展示,提升监管便捷性 我方将构建GIS可视化点位图层数据库,每个排污口标注详细属性信息(编号、行政区、接纳水体、排放类型、上游污染源、周边环境照片等),供甲方在线查阅、分类筛选、动态查询,提升后续监管效率。 (2)排污口类型分类与分级管控 1 )按排放来源分类,精准归口监测 所有排污口依据排放主体来源划分为:工业企业排口、城镇生活排口、农村散排口、雨污合流排口、其他特殊类型排口。我方将按照来源分类制定个性化监测方法与分析重点,避免“一刀切”式资源浪费。 2 )按排放规模分级,匹配资源投入 对日排放量大于100m³的排污口定义为Ⅰ级重点口,50-100m³为Ⅱ级监控口,50m³以下为Ⅲ级一般口。不同等级排污口匹配不同采样频率、监测指标与分析要求,实现资源投入与污染风险的精准匹配。 3 )按污染强度分组,识别高风险口 参考历年监测数据与历史污染物浓度,依据CODCr、氨氮、总磷三项指标浓度设定高、中、低三类污染强度分组,构建分级分析评估体系,对高污染强度口实施监控预警与整治建议专报。 4 )按整治进展建立变动分级机制 对已纳入整治计划、完成工程治理、已封闭或停产排口,建立专项跟踪机制,实时更新点位分级情况,调整监测频次与范围,确保监测动态化、实时化、精准化服务整治成效评估。 (3)监测点位动态调整机制 1 )建立年度点位复核制度 每年组织不少于一次的全市排污口普查复核,对照最新排污许可证、城市排水规划、实地现场状况,对排污口存在性、有效性、污染属性进行重新确认,提出点位调整建议报甲方审定。 2 )联动执法线索补点机制 与甲方执法、监察等部门建立联动机制,对日常巡查中发现的新增排口、偷排口、雨天溢流口等,建立应急布点机制,纳入补点监测计划,确保动态掌控实际排污格局。 3 )特殊情况启用应急增点机制 如遇重大水污染事故、群体性投诉、上游突发污染等事件,立即启动增点应急机制,临时设立重点排污口或受影响断面采样点,配合污染溯源与事件研判,保障环境应对反应及时。 4 )点位调整备案资料规范管理 所有监测点位调整(新增、取消、迁移、分流)均编制《点位变更说明书》,内容包括调整理由、原点位信息、调整后点位图、照片记录等,由项目技术负责人签章后提交甲方归档备案。 (4)排污口实地踏勘与基础信息收集 1 )详细核查点位属性信息 逐口开展实地踏勘,记录排污口编号、名称、行政区、所在河段、GPS坐标、排放类型、断面尺寸、水力特征、排水周期、排水去向等基本信息,拍摄全景照片并归档。 2 )观察周边环境与影响特征 现场详细记录排污口周边是否存在黑臭水体、垃圾堆积、油污、异常颜色、恶臭等污染特征,配套拍照并录入描述系统,作为评估环境风险的第一手资料。 3 )记录排口结构与样品采集条件 记录排污口是否设置闸坝、是否存在蓄水段、是否具备代表性采样条件,如存在水体干涸、排口覆土、障碍物遮挡等采样限制情形,应立即标注并提出采样替代建议。 4 )信息录入项目数据库系统 所有点位现场调查信息经整理后统一录入项目数据库系统,自动生成点位电子档案,供样品采集调度、采样组导航...
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